(原标题:内部审计制度(2025年12月))
汉威科技集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的职责、权限和工作流程。该制度旨在加强公司财务收支及经济活动的审计监督,完善内部控制,防范舞弊,提高经济效益。审计部独立行使职权,向董事会审计委员会报告工作,定期检查公司内部控制的有效性、财务信息的真实性及经营活动的效率。制度还规定了对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的审计重点,并要求至少每季度向审计委员会报告审计情况。