首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

高新发展: 成都高新发展股份有限公司内部审计管理办法内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:成都高新发展股份有限公司内部审计管理办法)

成都高新发展股份有限公司制定《内部审计管理办法》,明确内部审计工作规范,涵盖审计机构职责、权限、审计项目类型、年度审计计划、审计实施、报告、后续管理及责任追究等内容。内审机构为审计法务部,在公司党委领导及董事会审计委员会指导下开展工作,负责财务收支、内部控制、经济责任审计等。办法强调内审独立性与客观性,规定审计整改时限及档案管理要求,并对违规行为提出追责措施。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示高新发展行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-