(原标题:成都高新发展股份有限公司内部审计管理办法)
成都高新发展股份有限公司制定《内部审计管理办法》,明确内部审计工作规范,涵盖审计机构职责、权限、审计项目类型、年度审计计划、审计实施、报告、后续管理及责任追究等内容。内审机构为审计法务部,在公司党委领导及董事会审计委员会指导下开展工作,负责财务收支、内部控制、经济责任审计等。办法强调内审独立性与客观性,规定审计整改时限及档案管理要求,并对违规行为提出追责措施。