(原标题:内部审计工作管理制度(2025年12月修订))
深圳市飞马国际供应链股份有限公司制定了内部审计工作管理制度,明确审计部在董事会领导下独立行使监督权,负责对公司及下属单位的内部控制、财务收支、重大事项实施等情况进行审计监督。制度规定了审计部的职责权限、审计程序、对募集资金、对外投资、关联交易等重点事项的审计要求,以及内部控制评价和后续审计等内容。审计部需定期向审计委员会报告工作,并提交年度内部审计报告和计划。