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*ST天喻: 内部审计制度(2025年12月修订)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))

武汉天喻信息产业股份有限公司为加强内部审计监督,完善内部控制,制定内部审计制度。该制度依据国家相关法律法规,明确内部审计机构为审计部门,隶属于董事会审计委员会,负责对公司各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立客观的监督与评价。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序、档案管理及奖惩机制,并要求定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告,确保公司合法合规运营。

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