(原标题:金财互联控股股份有限公司内部审计制度(2025年12月))
金财互联控股股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计部门在审计委员会领导下开展工作,对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动合规性等进行独立监督。制度规定了内部审计的职责、权限、审计范围及程序,要求定期提交审计报告,发现重大缺陷应及时上报。公司应披露内部控制自我评价报告,董事会、独立董事及相关机构需发表意见。