(原标题:内部审计管理制度(2025年制定))
华润江中药业股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计的职责、权限、程序及结果运用等内容。制度强调内部审计应坚持党的领导、依法依规、客观公正、改革创新和系统观念原则。公司设立内部审计机构,在党组织和董事会领导下开展工作,负责审计计划实施、问题整改监督、审计结果运用等。被审计单位需配合审计工作并落实整改,内部审计人员须遵守职业道德,保守秘密。制度还规定了审计质量控制、结果通报、奖惩问责等机制。