(原标题:内部审计管理制度(2025年12月))
多氟多新材料股份有限公司制定内部审计管理制度,明确审计监察部为内部审计实施机构,负责对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定审计监察部需定期向董事会或审计委员会报告工作,重点检查募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项,并对内部控制缺陷督促整改。内部审计人员应保持独立性,不得隶属于财务部门。公司各机构应配合审计工作,对拒绝、阻碍审计的行为将追究责任。