(原标题:内部审计工作制度)
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司制定内部审计工作制度,明确内部审计部门对各机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督。内部审计部门直接对董事会负责,定期提交审计计划和报告,重点审查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项。制度规定了审计权限、程序及整改要求,并要求每年出具内部控制评价报告,确保公司规范运作。