(原标题:汉商集团内部审计制度(2025年12月))
汉商集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部门独立运作,对董事会审计委员会负责。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、后续审计监督及档案管理等内容,涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面的监督与评价。审计部门需定期报告工作,检查重大事项实施情况及资金往来,并推动整改落实。制度还明确了审计人员的职业道德要求及各方的法律责任。