(原标题:内部审计制度)
杭州国泰环保科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计部的职责和权限。该制度规定内部审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司及控股子公司、参股公司的内部控制、财务信息、经营管理等活动进行审计监督。内部审计部需定期向审计委员会报告工作,审查募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项,并对发现的问题提出整改建议。制度还规定了审计工作程序、报告机制、档案管理等内容,旨在提升公司治理水平和风险防控能力。