(原标题:《内部审计制度》(2025年12月))
杭州申昊科技股份有限公司发布内部审计制度,明确内部审计部门的职责与权限,规范审计工作流程。制度规定内部审计部门对董事会负责,定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况等,并向审计委员会报告。要求审计部门保持独立性,配备专职人员,不得隶属于财务部门。制度还明确了审计程序、档案管理、奖惩机制及信息披露要求,强调对内部控制缺陷的整改与后续审查。本制度适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司。