(原标题:《内部控制管理制度》(2025年12月))
杭州申昊科技股份有限公司为规范内部控制,促进公司规范运作,根据相关法律法规及公司章程,制定了内部控制管理制度。制度涵盖风险管理与内部控制的目标、原则、体系构成及职责分工,明确了董事会、经营管理层、各职能部门及审计机构的职责。制度内容包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,并规定了内部控制评价与审计、信息披露等内容。适用范围包括公司及控股子公司,自董事会审议通过之日起生效。