(原标题:《内部控制制度》)
联检(江苏)科技股份有限公司制定了内部控制制度,旨在加强公司内部控制,促进规范运作,保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定,明确了内部控制的目标,包括控制风险、提高经营效率、增强信息披露可靠性、确保合法合规。公司董事会负责内部控制制度的制定与执行。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制等多个方面,并对全资及控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节设置了具体控制措施。公司还将定期检查内部控制的有效性,出具内部控制评价报告并进行披露。
