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醋化股份: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

南通醋酸化工股份有限公司为加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作,依据国家相关法律法规及公司章程制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的定义、机构设置、职责权限、工作程序、质量控制及后续审计等内容。内部审计部门独立于财务部门,对董事会负责,接受审计委员会领导,定期报告审计计划执行情况及发现的问题。审计范围涵盖公司及控股子公司的内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效等方面。制度还规定了审计人员的职业道德要求、审计证据的收集与保管、审计报告的编制与报送流程,以及对违规行为的处罚措施。

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