(原标题:关于拟续聘会计师事务所的公告)
2025年12月8日,索菱股份召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案,聘期一年。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。尤尼泰振青2024年末拥有42名合伙人、217名注册会计师,2024年收入总额12,002.45万元,其中证券业务收入877.47万元,上市公司审计客户5家。项目合伙人刘强强、签字注册会计师马燕、质量控制复核人张洁均具备相应专业胜任能力。2025年度审计服务费用总额为120万元(不含税),其中报表审计费80万元,内控审计费40万元。
