(原标题:内部审计制度)
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定内部审计制度,明确内审部在审计委员会领导下独立行使职权,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计的范围、职责、权限及工作流程,要求定期提交审计报告,重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项,并强化内部控制评价和信息披露。公司各部门须配合审计工作,保障投资者合法权益。