(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))
广东塔牌集团股份有限公司修订了内部审计制度,明确了内部审计的范围、职责及工作程序。制度规定审计部在审计委员会指导下开展工作,重点检查内部控制、财务信息真实性、募集资金使用、关联交易、对外投资等事项。内部审计部门需至少每季度向审计委员会报告工作,每年提交一次内部控制评价报告。公司应披露内部控制自我评价报告和审计报告,若发现重大缺陷需及时披露并整改。