(原标题:浙江东尼电子股份有限公司内部审计制度(2025年12月修订))
浙江东尼电子股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的宗旨、原则及适用范围。该制度旨在规范内部审计工作,加强经济管理,保障资产安全,提升经营效率和经济效益。内部审计部独立行使职权,对公司各部门、子公司及参股公司的内部控制、财务信息真实性及经营活动进行监督评价。审计部需定期向审计委员会报告,并对募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项进行检查。制度还规定了审计程序、档案管理及违规处理等内容。