(原标题:内部审计制度)
宁波博汇化工科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部门的职责、权限和工作程序。该制度规定内部审计部门应保持独立性,不得隶属于财务部门,定期对公司治理、内部控制、财务信息真实性等进行监督检查,并重点审计对外投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等事项。内部审计部门需至少每季度向审计委员会报告工作,每年提交内部控制评价报告,确保公司运作合规。制度还要求审计人员依法履职,保守秘密,相关机构须积极配合审计工作。