(原标题:内部审计制度(2025年12月))
顺丰控股股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和权限。该制度旨在加强公司内部控制,规范经营行为,防范风险,提升管理效率。内部审计部门在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司及下属单位的财务收支、内部控制、信息披露等进行审计监督,并对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等实施重点审计。审计部门有权检查各类资料、资产,提出整改建议,并督促落实。