(原标题:北京菜市口百货股份有限公司内部审计制度(2025年修订))
北京菜市口百货股份有限公司制定内部审计工作制度,明确内部审计机构为审计部,对董事会负责,向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、审计结果运用及奖惩机制,涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面的监督与评价。内部审计机构有权检查资料、参与会议、提出整改建议,并定期报告审计情况。公司建立审计发现问题整改机制,审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据。