(原标题:内部审计制度)
江苏泽润新能科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内审部对董事会负责,向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责范围,包括对公司内部控制、财务信息、经营活动的审计监督,以及对重大事项实施情况的检查。内审部有权要求各部门提供资料、参与会议、调查取证,并对违规行为提出处理建议。审计结果需定期向董事会或审计委员会报告,发现内部控制缺陷应及时督促整改。制度还明确了审计工作程序、权限、人员要求及奖惩机制。