(原标题:内部审计制度)
广东东方锆业科技股份有限公司修订《内部审计制度》,明确内部审计机构在董事会审计委员会下独立运作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定内部审计机构每季度向审计委员会报告工作,每年提交一次内部审计报告,并对募集资金使用、重大资金往来等事项定期检查。公司应保障审计工作开展,被审计单位需配合并落实整改。审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据。制度还明确了审计发现问题的责任追究机制。