(原标题:中策橡胶集团股份有限公司内部审计制度)
中策橡胶集团股份有限公司发布内部审计制度,明确公司设立内审部,对董事会负责,向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的范围、权限和职责,包括对公司各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动进行审计监督。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。内审部需定期提交审计报告,督促整改,并对重大问题及时报告。制度还明确了审计工作程序、档案管理和职业道德要求。