(原标题:内部审计制度(2025年12月))
湖南博云新材料股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计部门在公司党委、董事会及审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司及所属子公司的内部控制、财务信息真实性、重大事项实施情况等进行审计监督。制度规定了内部审计的职责、权限、审计内容与程序、审计结果运用及法律责任等内容,要求定期报告审计情况,强化审计整改机制,并作为干部考核奖惩依据。