(原标题:山西省国新能源股份有限公司内部审计制度)
山西省国新能源股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度依据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定,适用于公司及下属全资、控股或有实际控制权的子公司。内部审计机构设在法务审计部,向董事会负责,接受审计委员会监督。主要职责包括检查和评估内部控制的有效性、组织实施审计工作、督促整改审计发现问题等。审计结果及整改情况将作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。制度还规定了审计工作结果的运用、信息披露要求及监督管理机制。










