(原标题:内部审计管理制度(2025年12月修订))
狮头科技发展股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确了内部审计机构的设置、职责、权限及工作程序。制度强调内部审计的独立性,要求对公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息、经营活动进行审计监督。内部审计机构需定期向董事会审计委员会报告工作,至少每季度报告一次,每年提交内部审计报告。制度还规定了对募集资金使用、大额资金往来等事项的定期检查,以及内部控制缺陷的整改监督。该制度经董事会审议通过后生效。