(原标题:内部审计制度)
碧兴物联科技(深圳)股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计部门的职责、工作程序及内部控制评价要求。制度规定内部审计部门对财务信息、内部控制制度建立与实施情况进行监督,定期向审计委员会报告,并至少每年提交一次内部控制评价报告。发现重大缺陷或风险时,应及时报告并披露。审计范围涵盖对外投资、关联交易、募集资金使用等重要事项。