(原标题:内部审计管理办法)
海南京粮控股股份有限公司制定《内部审计管理办法》,规范内部审计工作,防范经营风险,保护投资者权益。该办法依据相关法律法规制定,适用于公司及所属全资、控股企业。公司设立内部审计部门,在董事会领导下独立开展工作,对内部控制、财务收支、经济活动等进行监督、审查和评价。内部审计部门需定期报告工作,检查重大事项实施情况及资金往来,推动审计整改,加强审计结果运用,并建立质量控制与责任追究机制。