(原标题:上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度)
上海康德莱企业发展集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构独立性要求,内审部对董事会负责并定期向审计委员会报告工作。制度规定了内审部的主要职责,包括对公司内部控制、财务信息、募集资金使用等情况进行审计监督,并协助建立反舞弊机制。内审部需定期提交审计报告,检查发现重大问题应及时上报。公司应每年出具内部控制评价报告,并与年度报告同时披露。