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康德莱: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度内容摘要

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(原标题:上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度)

上海康德莱企业发展集团股份有限公司制定了内部控制制度,旨在加强和规范公司内部控制,提升经营管理水平和风险防范能力。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》制定,明确了内部控制的目标、原则和要素。内部控制涵盖决策、执行和监督全过程,覆盖各类业务和事项,重点关注重要业务和高风险领域。公司董事会负责内控制度的制定与有效执行,内部审计机构负责内部控制评价的组织实施。制度还强调对控股子公司的管理控制、信息披露内部控制以及关联交易、担保、投资等重点活动的控制。年度内部控制评价报告需与年报同时披露,并应附会计师事务所的审计报告。

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