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合众思壮: 《内部控制评价制度(2025年12月制定)》内容摘要

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(原标题:《内部控制评价制度(2025年12月制定)》)

北京合众思壮科技股份有限公司制定了内部控制评价制度,旨在提升内部控制评价工作的质量与效率,保障公司稳健经营与持续健康发展。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定,适用于公司及下属全资、控股子公司。董事会负责内部控制的设计、运行和评价,审计委员会负责指导评价工作并审议评价报告。内部审计机构负责组织实施评价工作。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。评价分为年度评价和日常评价,年度评价需在年报披露前完成。制度明确了内部控制缺陷的分类标准,包括设计缺陷与运行缺陷、财务报告与非财务报告缺陷,以及重大、重要、一般缺陷的认定标准。评价报告需经审计委员会、董事会审议后对外披露。

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