(原标题:内部审计制度(2025年12月))
欣旺达电子股份有限公司为维护投资者合法权益,建立健全内部审计制度,依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、适用范围、机构设置及职责权限。内部审计部门在董事会领导下开展工作,负责对公司各内部机构、分公司、控股子公司及有重大影响的参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。制度还规定了审计计划与报告、审计证据与工作底稿管理、责任追究与奖惩机制等内容,并强调内部审计的独立性和客观性。