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西安奕材: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

西安奕斯伟材料科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部门对公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率进行评价。内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,保持独立性,不得隶属于财务部门。制度规定了审计部门的职责、权限、审计程序、整改与后续审计要求,以及责任追究机制。公司各部门、子公司及重要参股公司需接受审计监督并配合工作。内部审计部门每年至少提交一次内部控制评价报告,并随年度报告披露。

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