(原标题:内部审计工作制度)
长春致远新能源装备股份有限公司制定内部审计工作制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保障公司经营健康。该制度明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作程序及奖惩机制等内容,强调审计工作的独立性、客观性和保密性。审计部在董事会审计委员会指导下开展工作,负责对公司财务信息、内部控制、经营活动等进行监督审查,并定期提交审计报告和内部控制评价报告。制度还规定了对审计人员的职业要求及回避原则,确保审计公正。本制度自董事会审议通过之日起生效。