(原标题:内部审计制度)
通富微电子股份有限公司发布内部审计制度,明确公司设立审计部,对财务信息、内部控制制度的建立和实施情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责,定期提交内部审计工作计划和报告,重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。制度还规定了审计部的职责、独立性要求、审计程序及奖惩措施,旨在提升内部审计质量,保障公司合规运作。