(原标题:安泰集团内部审计制度(2025年11月制定))
山西安泰集团股份有限公司发布内部审计制度,明确内部审计部门在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司各部门、控股子公司的内部控制、财务收支、经营活动的真实性、合法性及效益性进行审计监督。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、审计内容及档案管理等内容,强调审计的独立性、客观性和保密性,并要求定期提交审计报告,对发现的重大问题及时上报。该制度自董事会审议通过之日起实施。