(原标题:内部审计制度)
软通动力信息技术(集团)股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益,促进公司持续健康发展。该制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及公司章程制定,明确了内部审计的定义、范围、机构设置、职责权限、工作程序、报告机制、档案管理及奖惩措施等内容。内审部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价,并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计计划制定、实施、证据收集、审计报告编制与披露、后续整改跟踪等流程,以及审计档案保管要求。










