(原标题:厦门信达股份有限公司内部审计管理制度)
厦门信达股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度规定公司设立审计与风险控制委员会,在董事会领导下指导监督内部审计工作。内控审计部为具体执行机构,负责对公司及投资企业的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行审计,并组织实施内部控制评价,督促整改审计发现问题。制度还明确了审计结果运用机制及对内部审计人员的责任与奖惩要求。