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ST华西: 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告内容摘要

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(原标题:关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告)

华西能源工业股份有限公司因2024年度内部控制被会计师事务所出具无法表示意见的《内部控制审计报告》,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。公司已成立整改领导小组,制定整改方案,并对资金管理、销售收入确认、应收账款等环节进行复盘整改。目前收付款账户不一致、关联交易、应收账款等问题已规范完成,在产品盘点制度已完善,阜平项目及飞书系统建设持续推进。若2025年度内控审计报告仍为无法表示意见,公司将可能被实施退市风险警示。

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