(原标题:浙江银轮机械股份有限公司内部审计制度(修订稿))
浙江银轮机械股份有限公司发布修订后的《内部审计制度》,明确内部审计机构在董事会领导下开展工作,对财务收支、内部控制、风险管理等事项进行独立监督。制度规定审计机构有权检查会计资料、资产情况及相关经营文件,参与反舞弊机制建设,并定期向审计委员会报告。审计范围涵盖募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项,要求至少每季度报告一次审计情况,每年提交一次内部审计报告。制度还明确了审计程序、权限、档案管理及奖惩机制。