(原标题:内部审计制度(2025年11月))
十堰市泰祥实业股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和程序,强化对公司各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息及经营活动的监督。制度规定内部审计部门对董事会审计委员会负责,定期检查募集资金使用、关联交易、对外担保、证券投资等高风险事项,并至少每年提交一次内部控制评价报告。审计委员会应对内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告。