(原标题:广东松炀再生资源股份有限公司内部审计制度)
广东松炀再生资源股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司、分公司及重要参股公司。审计部对董事会审计委员会负责,定期报告工作。内部审计内容包括内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等。审计部需至少每半年检查一次重大事项实施情况及资金往来情况,并在每个会计年度结束前两个月提交下一年度审计计划,结束后两个月内提交年度审计报告。