(原标题:复旦张江内部审计制度)
上海复旦张江生物医药股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构为风险管理与内审内控部,向董事会负责并接受审核委员会监督。制度规定了内部审计的范围、职责、权限及工作程序,包括对公司财务、内部控制、重大投资项目等方面的审计监督,并要求定期向审核委员会报告审计情况。同时明确了审计档案管理、违规责任追究等内容。