(原标题:《内部审计制度》)
深圳市长亮科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责、程序及档案管理等内容。公司设立审计委员会领导下的内部审计部,负责对公司各机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督和评价。审计部需定期向审计委员会报告工作,每年提交审计计划和工作报告。制度还规定了审计权限、工作流程、报告编制、档案保存及奖惩措施,确保审计工作的规范性和有效性。