(原标题:内部审计制度(2025年11月))
上海澳华内镜股份有限公司为完善公司治理结构,规范经济行为,提高内部审计工作质量,依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的范围、职责权限、工作程序及内部控制评价等内容,适用于公司本部及下属子公司、分公司。审计部门独立行使监督权,定期向审计委员会和董事会报告工作,重点审计财务信息、内部控制、重大经济活动等事项,并对对外投资、资产交易、担保、关联交易、信息披露等进行专项审查。制度还规定了审计人员的职业道德、工作底稿管理、后续整改监督及奖惩机制。










