(原标题:内部审计制度(2025年11月))
常州祥明智能动力股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计的职责权限、工作程序及内部控制评价要求。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定审计部需定期提交审计报告,对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项进行重点审计,并建立审计档案管理和保密制度,确保信息披露的真实、准确、完整。