(原标题:内部审计工作制度(2025年修订))
康芝药业股份有限公司发布《内部审计工作制度》(2025年修订),明确内部审计机构在董事会审计委员会指导下开展工作,保持独立性,对公司及控股子公司的内部控制、财务信息、风险管理、重大事项等进行审计监督。制度规定了审计职责、权限、程序、质量控制及违规处理等内容,强调对募集资金、关联交易、对外担保等高风险事项的定期检查,并要求定期向董事会和审计委员会报告审计情况。