(原标题:内部审计管理制度)
江苏飞力达国际物流股份有限公司发布《内部审计管理制度》,明确公司设立审计部,在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司财务信息、内部控制、风险管理等进行监督评价。制度规定了内部审计的职责、权限、工作流程及档案管理要求,强调审计独立性,并要求定期提交审计报告。公司各部门及控股子公司须配合审计工作。制度还明确了对审计发现问题的整改监督机制及奖惩措施。