(原标题:第六届董事会第二十一次会议决议公告)
百洋产业投资集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。因工作调整,曲献坤先生不再担任公司内审负责人,聘任蒋瑞兰女士为新任内部审计部门负责人,任期至第六届董事会任期届满。蒋瑞兰女士现任公司子公司财务经理,具备中级会计师、注册会计师资格,持有公司股份42,000股,与主要股东及高管无关联关系,近三年未受处罚或惩戒。